ANNUAL REPORT 2016

Programs/Services

1st Semester

2nd Semester

Annual  Commulative

SWD Budget

 

Plan

Served

Plan

Served

Plan

Served

Allocation/Utilization

 

CY  allo

Utilized for

 

 

the semester

 

M

F

total

M

F

total

M

F

total

M

F

total

M

F

total

M

F

total

 

1st  sem

2nd sem

I. Children (0-18 yrs old)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. day care service

196

239

435

196

239

435

 

 

 

 

 

 

196

239

435

196

239

435

 

 

 

b. Provision of EHCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. supplementary feeding  program

 

 

 

 

 

 

196

239

435

196

239

435

196

239

435

196

239

435

783,000

391,500

391,500

d. foster care

 

 

 

 

 

 

3

5

8

2

2

4

3

5

8

2

2

4

 

 

 

e. issuance of foster license

 

 

 

 

 

 

3

5

8

2

2

4

3

5

8

2

2

4

 

 

 

f. day care workers qtrly. meeting

 

22

22

 

22

22

 

22

22

 

22

22

 

22

22

 

22

22

15,000

7,500

7,500

h.  Case conference  with CICL

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

i. counseling to  at risks teenagers

2

2

4

2

1

3

2

2

4

0

4

4

4

4

8

2

5

7

 

 

 

k. Children's Month Celebration

 

 

 

 

 

 

35

57

92

46

54

100

35

57

92

46

54

100

16,920

 

16,920

l. After care

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

m. advo. on children's laws

 

 

 

 

 

 

50

50

100

47

63

110

50

50

100

47

63

110

17,000

 

17,000

Subtotal I

198

263

461

198

262

460

291

380

671

295

386

681

489

621

1110

493

626

1119

 

 

 

II.Youth (18-30 yrs. Old)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Educational Assistance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Regional Youth Encampment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.attendance to qrtly meeting

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

4

 

4

4

 

4

 

 

 

f. govt internship program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programs/Services

2

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

2

4

 

4

4

 

4

 

 

 


 

 

1st Semester

2nd Semester

Annual  Communlative

SWD Budget

 

Plan

Served

Plan

Served

Plan

Served

CY  allo

Utilized  for

 

 

the semester

III.Needy Adults(30-60 yrs old)

M

F

total

M

F

total

M

F

total

M

F

total

M

F

total

M

F

total

 

1st  sem

2nd sem

a.issuance of ID for solo parent

1

4

5

 

5

5

1

4

5

 

5

5

2

8

10

0

10

10

 

 

 

b. Counselling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

c. women's month celebration

 

55

55

 

60

60

 

 

 

 

 

 

 

55

55

 

60

60

17,100

17,100

 

d. cert. of point of care/socpen

8

8

16

10

8

18

8

8

16

9

12

21

16

16

32

19

20

39

 

 

 

subtotal III

9

67

76

10

73

83

9

12

21

9

17

26

18

79

97

19

90

109

 

 

 

IV.Emergency Assistance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESA

 

 

 

 

 

 

1

1

2

4

4

8

1

1

2

4

4

8

47,000

47,000

 

a. ESA referral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

b.AICS

4

6

10

2

9

11

4

6

10

3

6

9

8

12

20

5

15

20

100,000

75,000

25,000

c. AICS -ref to other ser providers

3

3

6

3

3

6

3

3

6

6

1

7

6

6

12

9

4

13

 

 

 

d. food for work

 

 

 

 

 

100

100

100

200

476

352

826

100

100

200

476

352

826

 

 

 

e. burned alive life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

5,000

5,000

 

subtotal IV

7

9

16

5

12

117

108

110

218

489

363

850

115

119

234

497

375

870

 

 

 

V. Older Person (60 yrs old & ↑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Issuance of senior Citizens ID

50

50

100

51

57

108

55

55

110

59

68

127

105

105

210

108

127

235

 

 

 

b. Issuance of Purchase booklet

10

10

20

10

16

26

10

10

20

16

8

24

20

20

40

26

24

50

 

 

 

c. Quarterly meeting

20

30

50

23

38

61

20

30

50

16

43

59

40

60

100

38

43

81

21,600

10,750

10,750

d. Convention of Older Person

 

 

 

 

 

 

100

100

200

71

277

348

100

100

200

71

277

348

34,200

 

34,200

e. SocPen for Indigent SC

118

155

273

118

155

273

100

100

200

113

136

249

218

255

473

231

291

522

3,132,000

1566000

 

f. assessed sc for lifetime PHIC

10

10

20

11

6

17

20

20

40

32

27

59

30

30

60

43

33

76

 

 

 

Sub-total V

208

255

463

213

272

485

305

315

620

307

559

866

513

570

1,083

517

795

1312

 

 

 

VI. Persons with Disabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Issuance of PWD ID

2

2

4

2

2

4

2

2

4

1

4

5

4

4

8

3

6

9

 

 

 

b. celebration of PWD

 

 

 

 

 

 

25

35

60

21

65

25

35

 

60

21

65

86

12,000

 

12,000

c.qrtrly. meeting

8

12

20

5

18

23

8

12

20

8

13

21

16

24

40

13

31

44

11,200

5,600

5,600

Subtotal VI

10

14

24

7

20

27

35

49

84

30

82

51

55

28

108

37

102

139

 

 

 

VII. Families

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Parent Effectiveness service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

b. Marriage Counselling                Service

3

3

6

3

3

6

2

2

4

2

2

4

5

5

10

5

5

10

     

c. fam case con

2

2

4

1

3

4

2

2

4

2

3

5

4

2

6

3

6

9

 

 

 

d.Pre-Marriage Counselling

20

20

40

20

20

40

20

20

40

15

15

30

40

40

80

35

35

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programs/Service

                                         

 

                                         

 

1st Semester

2nd Semester

Annual Cumulative

SWD Budget

 

Plan

Served

Plan

Served

Plan

Served

Allocation/Utilization

 

CY

Utilized for

 

Allocation

the semester

 

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

 

1st  sem

2nd sem

e.VAWC

 

5

5

 

5

5

 

5

5

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

 

subtotal VII

25

30

55

24

31

55

24

29

53

19

20

39

49

52

101

43

51

94

 

 

 

VIII. Communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. conduct of MCPC meeting

 

 

 

 

 

 

5

5

10

3

7

10

5

5

10

3

7

10

1,500

 

 

b. monitoring of  KC-SP

6

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

6

 

 

6

note:6 brgys

 

 

c. monitoring of pantawid SLP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. philhealth

250

275

525

171

358

529

 

 

 

 

 

 

250

275

525

171

358

529

 

 

 

Subtotal VIII

256

275

531

171

358

535

5

5

10

3

7

10

261

280

541

174

365

644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal I

198

263

461

198

262

460

291

380

671

295

386

681

489

621

1110

493

626

1119

 

 

 

Subtotal II

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

4

0

4

4

0

4

 

 

 

Subtotal III

9

67

76

10

73

83

9

12

21

9

17

26

18

79

97

19

90

109

 

 

 

Subtotal IV

7

9

16

5

12

117

108

110

218

489

363

850

115

119

234

497

375

870

 

 

 

Subtotal V

208

255

463

213

272

485

305

315

620

307

559

866

513

570

1083

517

795

1312

 

 

 

Subtotal VI

10

14

24

7

20

27

35

49

84

30

82

51

55

28

108

37

102

139

 

 

 

Subtotal VII

25

30

55

24

31

55

24

29

53

19

20

39

49

52

101

43

51

94

 

 

 

Subtotal VIII

256

275

531

171

358

535

5

5

10

3

7

10

261

280

541

174

365

644

 

 

 

Grand total

715

913

1628

630

1028

1764

779

900

1679

1154

1434

2525

1504

1749

3278

1784

2404

4291